今年以来,市交投集团纪委积极发挥监督首责,加强纪审联动,以集团审计部门对司属企业开展内部审计为契机,通过深入沟通研判、增强优势互补,推动审计监督与纪检监督协同配合不断深化。
集团纪委与集团审计部门紧紧抓住监督主体和目标上的一致性,在保证各类监督独立性的前提下,严格按照各自工作规定的权限和程序开展工作,统一思想认识,凝聚协作共识,强化监督合力。
同时,集团内审工作围绕年度计划,结合集团纪委在日常监督检查过程中发现的廉政风险点,通过对党建及党风廉政建设、制度执行情况、财务经营情况、重大资金使用情况、工程项目情况等方面的检查,不断提高企业内控管理水平,推进企业健康、高效发展。预计10月底前,完成对最后1家司属企业的审计及监督检查工作,实现审计及监督检查“三年全覆盖”的目标任务。
“市交投集团纪委对集团具体情况熟悉,集团审计部门精通业务,双方优势互补、同题共研、同题共答。”市交投集团纪委负责人表示,通过纪检监察监督与审计监督贯通协调,切实加强了监督的协同性和有效性,进一步提升了监督效能。