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驻市中院纪检监察组:协同发力 筑牢内控防线

发布时间:2025-12-09 信息来源:驻市中院纪检监察组 编辑:芮超洋 浏览: [ 字体: ]

为深入贯彻落实全面从严治党战略方针,强化对权力运行的制约和监督,近期,市纪委监委驻市中院纪检监察组与市中级人民法院党组紧密协作,开展年度内部审计工作。   

提高政治站位,协同部署凝聚监督合力。纪检监察组与市中院党组高度重视此次联合审计工作,将其作为深化全面从严治党、强化内部治理的重要举措。双方联合成立审计工作协调小组,共同研究制定审计方案,明确审计范围、重点内容、方法步骤和工作要求。驻市中院纪检监察组立足“监督的再监督”职责定位,全程指导监督审计方向,推动审计监督与纪检监察监督贯通协调,形成常态长效的监督合力。市中院党组切实履行主体责任,要求有关部门提高认识、全力配合,确保审计工作顺利开展。

聚焦关键环节,精准发力提升审计实效。本次内部审计坚持以问题为导向,聚焦权力集中、资金密集、资源富集的关键部门和岗位。审计内容涵盖国有资产管理、工程项目和工会会费管理、以往审计发现问题整改情况等重点领域。通过查阅账目凭证、核查制度文件、盘点实物资产、访谈相关人员等多种方式,深入排查可能存在的管理漏洞、制度短板和廉政风险点,着力发现隐匿性、倾向性问题。

创新工作方法,严实深细确保审计质量。审计工作中,注重运用“纪审联动”机制,纪检监察组根据日常监督掌握的情况,为审计工作提供重点关注方向建议。审计过程中发现的疑点问题,及时会商研判。审计人员秉持客观公正、严谨细致的原则,严格依规依法开展审计,确保审计结论经得起检验。同时,坚持边审边促、审建结合,针对发现的管理不规范等问题,现场提出整改建议,推动即知即改、立行立改。

强化结果运用,标本兼治推动系统治理。本次联合内部审计不仅是查找问题的“扫描仪”,更是推动规范管理的“助推器”。审计工作结束后,形成详实的内审报告,向市中院党组和纪检监察组专题汇报,对审计发现的问题,将建立台账、明确责任、限期整改。纪检监察组将加强对审计整改落实情况的跟踪督办,将审计结果及整改情况作为日常监督、研判政治生态、评价干部的重要参考。

下一步,驻市中院纪检监察组将继续加强与市中院党组的协作配合,不断完善“纪审联动”等监督贯通协调机制,推动内部审计监督更加常态化、精准化、高效化,以强有力的监督保障全市法院工作高质量发展,维护司法公正和司法廉洁。

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