“我们检查组今天撤点,下一步将检查结果正式反馈给你们,请你们积极配合做好整改工作!”11月初,市交投集团纪委与审计部年度联合检查现场阶段圆满收官。
本轮监督覆盖集团下属两家子公司及其延伸的十余家二级单位,是集团在2022年至2024年工作基础上,持续推进纪检监察专责监督与审计监督贯通协同、构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”监督体系的新一轮重要实践。
本次联合检查聚焦子公司权力运行的关键环节、廉洁风险的易发领域及经营管理的重要流程。工作中,集团纪委与审计部坚持系统思维,秉持“同步进驻、信息共享、优势互补”原则,推动“纪检监督”与“审计监督”同频共振。审计部门发挥专业优势,深入核查财务收支、经营效益与内部控制情况;纪委立足监督执纪职责,重点关注政策执行、纪律作风与履职用权情况,通过联合研判、动态会商,有效提升了监督的精准性与协同效能。
下一步,集团纪委将切实履行监督专责,协同审计部门共同做好“后半篇文章”。对检查中发现的问题线索,将依规依纪依法分类处置,确保移送及时、办理规范;对审计发现的经营管理类问题,将督促相关单位制定整改方案、明确时限、落实责任,并适时开展“回头看”,推动问题真改实改、取得实效。