近日,市交投集团成立内审和监督检查小组,进驻集团下属咨询版块公司,开展为期一个月的内部审计和监督检查,本次内审和监督检查,主要通过听取汇报、民主测评、个别谈话、查阅资料、受理来电来访方式,重点对子公司党建工作、制度执行、“三重一大”事项决策、人资管理、财务收支、工程招投标以及职工反映的突出问题等各方面开展监督检查,对子公司进行一次全面的“体检”。
“这次对集团所属公司的监督检查与以往不同之处在于,建立了企业内巡机制,通过纪检监察部门和审计部门相互协作、通力配合,切实做到了纪审互议、互通、互享,进一步促进了监督提质增效。”集团纪委负责人表示,“‘纪审联动’不仅拓宽了问题线索发现渠道,更促进了监督资源的有效整合和防腐工作的精准发力,实现了纪律监督和审计监督的无缝对接、有效衔接。”。
下一步,内审和监督检查小组将发现的问题和意见建议及时对该公司进行反馈,并要求该公司及时研究制定整改方案,制作问题清单、明确责任分工、细化工作措施,确保不折不扣完成整改任务。